2022年信阳市党外知识分子联谊会秘书处部门预算公开
目 录
第一部分信阳市党外知识分子联谊会秘书处概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市党外知识分子联谊会秘书处 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市党外知识分子联谊会秘书处概况
一、信阳市党外知识分子联谊会秘书处主要职责
组织全市党外知识分子加强政治理论学习。学习和宣传中国共产党统一战线基本理论和方针政策,了解和反映党外知识分子意见、建议和利益诉求,加强党委、政府与党外知识分子的联系。组织党外知识分子开展各类社会服务活动。组织党外知识分子开展涉及民生等重要课题的调查研究,以及参政议政、建言献策活动,为市委、市政府科学决策提供参考。负责其它与党外知识分子相关工作。
二、信阳市党外知识分子联谊会秘书处机构设置
信阳市党外知识分子联谊会秘书处内设办公室,承办秘书处机关日常事务。
三、信阳市党外知识分子联谊会秘书处预算算单位构成
信阳市党外知识分子联谊会秘书处部门预算包括单位机关本级预算。
1.单位机关本级
信阳市党外知识分子联谊会秘书处本级
信阳市党外知识分子联谊会秘书处没有所属单位,公开的就是本级预算
第二部分 信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年收入总计48.22758万元,支出总计48.22758万元,与2021年预算相比,收入增加4.33928万元,增长10%。主要原因:基本支出较上年略增长;支出增加4.33928万元,增长10%。主要原因:基本支出较上年略增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年收入合计48.22758万元,其中:一般公共预算48.22758万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元; 国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年支出合计48.22758万元,其中:基本支出28.22758万元,占59%;项目支出20万元,占41%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年财政拨款收支预算48.22758万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加4.33928万元,增长10%,主要原因:基本支出较上年略增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年一般公共预算支出年初预算为48.22758万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出22.79551万元,占年初预算47%;教育及培训支出0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出20万元,占年初预算41%;社会保障和就业支出2.47574万元,占年初预算5%;卫生健康支出1.20875万元,占年初预算3%;住房保障类支出1.74758万元,占年初预算4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年一般公共预算基本支出28.22758万元,其中:人员经费23.07224万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费5.15534万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相比增加为0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因:我部门2021年没有安排因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因:我部门没有公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因:我部门没有公务用车。
(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年机关运行经费支出预算5.15534万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。。
(二)政府采购支出情况
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位无公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2022年度部门预算表