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        2022年信阳市民用航空管理局部门预算公开

        来源:未知|发布时间:2022-03-10|浏览次数:
        2022年信阳市民用航空管理局部门预算公开
         
        目 录

        第一部分 信阳市民用航空管理局概况
        一、主要职能
        二、机构设置
        三、部门预算单位构成
        第二部分 信阳市民用航空管理局 2022年度部门预算情况说明
        第三部分 名词解释
        附件: 信阳市民用航空管理局2022年度部门预算表
        一、部门收支总体情况表
        二、部门收入总体情况表
        三、部门支出总体情况表
        四、财政拨款收支总体情况表
        五、一般公共预算支出情况表
        六、一般公共预算基本支出情况表
        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
        八、政府性基金预算支出情况表
        九、项目支出表
        十、部门(单位)整体绩效目标表
        十一、部门预算项目绩效目标表



        第一部分    信阳市民用航空管理局概况
         
        一、信阳市民用航空管理局主要职责
        (一)在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下,贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章,研究制定市民航发展战略和规划。
        (二)负责市民航机场的规划及建设工作。
        (三)负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系,维护正常民航运输秩序。
        (四)指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作,协调相关部门依法组织实施空域净空管理。
        (五)协调开展航空航线、航班运行业务,制定航空发展计划。
        (六)研究制定和完善民航机场应急救援预案,协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。
        (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
        二、信阳市民用航空管理局机构设置
              信阳市民用航空管理局为市政府直属事业单位,内设办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科、市场发展科6个职能科室。信阳市民用航空管理局事业编制25人,目前在职人员25人,离退休人员0人。
        三、信阳市民用航空管理局预算单位构成
              信阳市民用航空管理局部门预算包括局机关本级预算,无二级机构及所属单位,预算公开的就是本级预算。
         


        第二部分    信阳市民用航空管理局2022年度部门预算情况说明
         
        一、收入支出预算总体情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年收入总计485.83万元,支出总计485.83万元,与2021年预算相比,收入增加154.32万元,增长46.55%。主要原因:2022年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金债务利息,2021年度预算因编制范围调整未包含该部分,造成2022年预算比2021年预算增加;支出增加154.32万元,增长46.55%。主要原因:2022年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金债务利息,2021年度预算因编制范围调整未包含该部分,造成2022年预算比2021年预算增加。
        二、收入预算总体情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年收入合计485.83万元,其中:一般公共预算485.83万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
        三、支出预算总体情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年支出合计485.83万元,其中:基本支出255.91万元,占52.67%;项目支出229.92万元,占47.33%。
        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年财政拨款收支预算485.83万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加154.32万元,增长46.55%,主要原因:2022年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金债务利息,2021年度预算因编制范围调整未包含该部分,造成2022年预算比2021年预算增加。
        五、一般公共预算支出预算情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年一般公共预算支出年初预算为485.83万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出201.34万元,占年初预算41.44%;社会保障和就业支出24.95万元,占年初预算5.14%;医疗卫生支出12.11万元,占年初预算2.49%;运转类项目支出229.92万元,占年初预算47.33%;住房保障类支出17.51万元,占年初预算3.6%。
        六、一般公共预算基本支出预算情况说明
              信阳市民用航空管理局2022年一般公共预算基本支出255.91万元,其中:人员经费219.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;公用经费 36.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
        七、政府性基金预算支出预算情况说明
              我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        八、“三公”经费支出预算情况说明
              我局2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无增减变化。
        具体支出情况如下:
        (一)因公出国(境)费0万元。
        (二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2021相比无增减变化。
        (三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年相比无增减变化。
        九、其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        信阳市民用航空管理局2022年机关运行经费支出预算0万元。
        (二)政府采购支出情况
        2022年政府采购预算安排5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。
        (三)绩效目标设置情况
        我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
        (四)国有资产占用情况。
        2021年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
         
         

        第三部分    名词解释

        一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
        二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
        三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         
        信阳市民用航空管理局2022年度部门预算表

        信阳市民用航空管理局2022年度部门预算表
         
         
         


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